Tin mới

DANH SÁCH ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN 2017
Bạn là sinh viên năm cuối thuộc khối ngành kế toán ? Bạn sắp thực tập và bạn muốn biết với kế toán thì các thầy cô sẽ...
Quyết toán thuế 2016 - những công ty thương mại dịch vụ cần chú ý những gì?
Tháng 3 sắp tới là giai đoạn vô cùng bận rộn của các công ty  cũng như các doanh nghiệp và cá nhân khi quyết toán thuế...
Thủ thuật biến hồ sơ của bạn phù hợp với bất kỳ công việc nào
Bước đầu tiếp cận với nhà tuyển dụng chính là CV xin việc của bạn. Nó giống như một thông điệp đưa bạn đến với cơ hội...
Những lưu ý cần thiết cho quyết toán thuế  thu nhập cá nhân 2016
Bạn là người tham gia lao động và có thu nhập. Bạn phải thực hiện quyền và nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân cho Nhà...
Thế nào là công tác phí? Những quy định về công tác phí trong doanh nghiệp
Chi phí công tác là một nghiệp vụ phát sinh thường xuyên xảy ra trong các doanh nghiệp, để cho công việc hạch toán công...

Hình ảnh

Được tài trợ

Khuyến mãi lớn của MISA
Thông tin về thuế

Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế về việc kê khai sai thuế

23/09/2016 02:47

Nhiều các bạn kế toán mới ra trường, kể cả các bạn kế toán đã làm lâu năm khi gặp trường hợp cơ quan thuế gửi công văn yêu cầu giải trình về số liệu thuế đã kê khai nhưng lại không biết cách viết công văn giải trình như thế nào. Sau đây, công ty Kế toán Đức Minh xin chia sẻ mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế .

Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế về việc kê khai sai thuế

Đây chỉ là mẫu cho các bạn tham khảo, khi viết công văn giải trình các trường hợp gặp lỗi khác thì nên viết càng chi tiết càng tốt. VD: Hóa đơn số bao nhiêu… của ngày tháng năm nào? Lỗi sai là gì?….…. Quan trọng là phải viết đúng với sai sót thực tế của doanh nghiệp mình nhé.

 

công văn giải trình thuế

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

Kính gửi: Chi cục Thuế quận ...

Đơn vị:

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Điện thoại:

Sau khi nhận được thông báo số .... ngày … tháng 09 năm 2016 của Tổng cục Thuế-Cục thuế thành phố Hà Nội, thông báo về việc có dấu hiệu khai sai trên hồ sơ khai thuế năm ….. của đơn vị nộp thuế. Công ty chúng tôi đã kiểm tra lại hệ thống Hóa đơn và xin có Công văn giải trình gửi lên Qúy cơ quan Thuế. Cụ thể như sau:

1.Dấu hiệu khai thuế GTGT đầu ra không phù hợp với hóa đơn đầu vào của các doanh nghiệp đã kê khai khấu trừ:

công văn giải trình thuế 2

Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra, đối chiếu và xác nhận: Hóa đơn số 1244 có ký hiệu …. là do đơn vị chúng tôi phát hành ngày 05/08/2013 cho Công ty TNHH …, có số tiền hàng là 15 535 152đ và tiền thuế là 1 553 515đ. Có sự kê khai chênh lệch giữa bên bán và bên mua như trên là do: Bên mua là Công ty TNHH … đã kê khai sai số tiền hàng và  tiền thuế trên hóa đơn do chúng tôi phát hành. Và chúng tôi cam kết số liệu trên Hóa đơn số 1244 ký hiệu … do đơn vị đã phát hành ngày 05/08/2013 có cột tiền hàng là 15 535 152đ và cột tiền thuế là 1 553 515đ (Hóa đơn được photo, nộp kèm Công văn này).

2.Sử dụng hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào có dấu hiệu vi phạm:

công văn thuế 3
Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra, đối chiếu và xác nhận:

-Đối với Hóa đơn số 360229 có ký hiệu :Đơn vị chúng tôi có hoạt động mua hàng hóa của Công ty … ngày 17/10/2013, mặt hàng … và được Công ty …. xuất Hóa đơn số 360229 với giá trị tiền hàng là 9 635 455đ và tiền thuế là 963 545đ, đúng như chúng tôi đã kê khai trên tờ khai thuế GTGT của mình.

Sau khi nhận được thông báo của Tổng cục Thuế- Cục thuế Thành phố Hà Nội, ngày 09/09/2016 đơn vị chúng tôi đã photo, nộp kèm với Công văn giải trình lên Qúy cơ quan Thuế.

           

công văn thuế 4

 

Các bạn truy cập http://ketoanducminh.edu.vn/  để tiếp nhận những kiến thức hữu ích nhất nhé. Nếu các bạn cần mẫu này 

 

 

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN